[ 索 引 号 ] 115002403587271086/2025-00016 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 石柱县下路街道 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 石柱土家族自治县人民政府下路街道办事处2024年度决算公开说明
[ 成文日期 ] 2025-10-14 [ 发布日期 ] 2025-10-14

石柱土家族自治县人民政府下路街道办事处2024年度决算公开说明

石柱土家族自治县人民政府下路街道办事处

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.综合办事机构

(1)基层治理综合指挥室。主要承担基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。

(2)党的建设办公室。主要承担党的建设、纪检、宣传、统战、人大、政协、法制、机构编制、组织人事、改革、民宗侨台、群团、武装、党务公开、新时代文明实践等职责。

(3)经济发展办公室。主要承担经济发展、农业农村、乡村振兴、村镇建设、规划自然资源、生态环境、财政管理、经济社会统计、内部审计等职责。

(4)民生服务办公室。主要承担民政、教育、卫生健康、文化体育、旅游、劳动就业、残疾人事业、退役军人服务等职责。负责落实社会保障(医疗保障)、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策。

(2)平安法治办公室。主要承担平安综治、应急管理、综合行政执法、信访稳定、消防救援等职责。负责普法教育、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、扫黑除恶等工作。

2.事业单位

(1)便民服务中心(退役军人服务站)

宗旨:为辖区群众提供优质高效的便民服务。

主要职责:贯彻落实劳动就业和社会保障、退役军人、社区公共服务相关法律法规及政策。负责辖区内养老、医疗、失业、工伤、生育保险等社会保险服务工作。负责辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等服务工作。负责辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作。负责辖区内退休人员、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员的社会化服务工作。负责村(社区)劳动就业和社会保障服务站和社会保障工作者的业务指导工作。负责辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、来访接待、信息采集、政策宣传咨询、情况反映、慰问帮扶、服务管理、待遇保障等保障服务工作。负责协助开展退役军人就业创业、困难帮扶、心理疏导、权益维护、法律服务及相关舆情收集、引导等工作。负责配合开展军属、烈属、伤病残疾军人、带病回乡退役军人服务等拥军优属工作。负责村(社区)退役军人服务站的业务指导工作。贯彻落实社区公共服务相关法律法规及政策。负责协调推进社区建设。负责社区公共事务服务相关工作。负责组织、指导、协调社区、行政村公共服务工作。负责宣传贯彻党的路线方针政策,培育积极向上的社区文化,开展对群众的教育引导活动。负责参与街道公共服务大厅管理,承担公共服务大厅日常工作。负责开展法制宣传和安全教育工作,开展影响社会稳定的各种隐患的排查和走访工作。负责流动人口管理、辖区综合社会事务受理、社区物业管理服务。负责为社区、行政村居民提供其他利民便民服务。负责指导、协调社区、行政村便民服务中心工作。负责街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

(2)综合行政执法大队

宗旨:开展综合行政执法。

主要职责:贯彻落实综合行政执法相关法律法规及政策。根据法律法规规定、市政府赋权,以街道办事处名义统一行使权以及与其行政处罚权有关的行政检查、行政强制措施。根据县级相关部门委托,以委托行政机关名义实施委托范围内的行政处罚权。负责联合县级有关行政主管部门开展行政执法工作。负责依据有关法律、法规和规章,参与起草本辖区实行综合行政执法领域相关方面的工作计划,并具体实施。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

除法律法规规定外,市政府赋权及县级相关部门委托的行政处罚权以赋权文件、委托协议为准。

(3)产业发展服务中心

宗旨:为推进辖区产业高质量发展提供服务。

主要职责:贯彻落实产业发展的方针政策。负责辖区产业结构和布局调整,编制辖区产业发展规划并组织实施。负责提出产业发展的技术措施、新技术引进及推广工作。负责产业公共信息服务和实用技术培训等工作。负责产业物资供销协调工作。负责各类产业灾害防治、疫病防控、水利工程管理的统筹协调指挥、技术指导工作。负责农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务工作。负责街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

(4)新时代文明实践服务中心

宗旨:为开展新时代文明实践活动和群众文化活动提供服务。

主要职责:贯彻落实文化、体育、旅游、新时代文明实践工作和精神文明建设工作的方针政策。负责指导、协调、规划辖区新时代文明实践、精神文明建设工作。负责精神文明建设先进典型培育、挖掘、推介工作。负责辖区志愿服务工作和志愿者队伍建设。负责街道、村(社区)两级文化体育阵地建设,承担辖区文化体育、广播电视、旅游设施的建设、维护、管理等事务性工作。负责乡村旅游服务工作,组织开展文化体育活动、文化交流。负责辖区内文物、非物质文化遗产的挖掘、保护及地方文献资料的收集整理工作。负责科技培训工作。负责指导各村(社区)开展文体活动。负责街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

(5)园区服务中心

宗旨:为园区日常管理提供服务,协助重庆石柱工业园区管理委员会做好园区相关配套服务。

主要职责:贯彻落实园区发展的方针政策。负责拆迁安置户管理服务工作。协助做好征地拆迁遗留纠纷问题化解工作。协助做好园区项目招引入驻、入园企业日常服务工作。协助做好园区产业扶持、转型升级、安全生产、信访稳定、环境保护、节能降耗管理等工作。负责街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

(二)机构设置

1.综合办事机构

设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个综合办事机构。

人大、纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联、残联等群团按章程设置,具体工作由党的建设办公室明确群团工作综合岗位承担。

2.事业单位

设置便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、园区服务中心、等5个事业单位。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5345.50万元。收、支与2023年度相比,增加1203.14万元,增长29.0%,主要原因是今年农村环境保护、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目较上年有所增加。

1.收入情况。2024年度收入合计5345.50万元,与2023年度相比,增加1203.14万元,增长29.0%,主要原因是今年农村环境保护、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目较上年有所增加。其中:财政拨款收入5345.50万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计5345.50万元,与2023年度相比,增加1203.14万元,增长29.0%,主要原因是今年农村环境保护、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目较上年有所增加。其中:基本支出1762.51万元,占33.0%;项目支出3583.00万元,占67.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是我单位按照年初有计划才有支出的原则进行安排和运转,无结转结余,所以增长率为0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5345.50万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加1203.14万元,增长29.0%。主要原因是今年农村环境保护、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目较上年有所增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5299.59万元,与2023年度相比,增加1181.05万元,增长28.7%。主要原因是今年农村环境保护、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目较上年有所增加。较年初预算数增加3172.37万元,增长149.1%。主要原因一是年中追加统发工资和追加退休健康休养费等基本工资待遇;二是年中追加农村环境保护、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5299.59万元,与2023年度相比,增加1181.05万元,增长28.7%。主要原因是今年农村环境保护、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目较上年有所增加。较年初预算数增加3172.37万元,增长149.1%。主要原因一是年中追加统发工资和追加退休健康休养费等基本工资待遇;二是年中追加农村环境保护、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出937.21万元,占17.7%,较年初预算数增加98.46万元,增长11.7%主要原因是年中追加统发工资和追加退休健康休养费等基本工资待遇。

2)文化旅游体育与传媒支出36.89万元,占0.7%,较年初预算数增加8.97万元,增长32.1%主要原因是年中追加统发工资和追加退休健康休养费等基本工资待遇。

3)社会保障和就业支出594.84万元,占11.2%,较年初预算数增加234.29万元,增长65.0%主要原因一是年中增加行政服务能力提升项目;二是增加退休人员丧抚费。

4)卫生健康支出104.47万元,占2.0%,较年初预算数增加7.89万元,增长8.2%主要原因是年中追加了伤残军人医疗费、独生子女一次性奖励等项目费用。

5)节能环保支出709.92万元,占13.4%,较年初预算数增加709.92万元,增长100.0%主要原因是年中增加下路片区人居环境提升项目等7个项目。

6)城乡社区支出180.75万元,占3.4%,较年初预算数增加180.75万元,增长100.0%主要原因是年中增加畅通建镇街东-安山街项目拆迁住房安置项目。

7)农林水支出2530.43万元,占47.8%,较年初预算数增加1816.26万元,增长254.3%主要原因是结转上年度石柱县2023年粮油产业发展补助项目、石柱县2023年辣椒规模基地建设项目、财金协同支持镇乡产业发展项目、松材线虫病防治专项资金等。

8)交通运输支出90.29万元,占1.7%,较年初预算数增加90.29万元,增长100.0%主要原因是上年结转二蹬岩至甄子坪通畅工程、铁路桥下至寨坪通畅工程2个项目。

9住房保障支出94.99万元,占1.8%,较年初预算数增加5.73万元,增长6.4%主要原因是职级晋升使基数提高。

10灾害防治及应急管理支出19.81万元,占0.4%,较年初预算数增加19.81万元,增长100.0%主要原因是年中发生自然灾害救灾和下路街道S204K222+300处内侧边坡隐患排危整治项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是我单位按照年初有计划才有支出的原则进行安排和运转,无结转结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1762.51万元。

其中:

人员经费1553.92万元,与2023年度相比,减少64.26万元,下降4.0%,主要原因是2024年退休3人,健康休养费等人员经费下降,人员经费用途主要包括基本工资、工资福利支出、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助等。

公用经费208.59万元,与2023年度相比,减少3.17万元,下降1.5%,主要原因是公用经费基数口径减少,按照实有人数预算,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入45.91万元,与2023年度相比,增加22.09万元,增长92.7%,主要原因是本年预算的石柱县下路街道敬老广场项目预算增加,本年支出45.91万元,与2023年度相比,增加22.09万元,增长92.7%,主要原因是本年预算的石柱县下路街道敬老广场项目预算增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计12.71万元,较年初预算数减少8.29万元,下降39.5%主要原因一是按照只减不增的要求从严控制三公经费的开支,如公务接待、其他交通费用、差旅费、培训费、会议费等严格控制支出。二是单位消防车划转消防队,相关支出减少。较上年支出数减少9.69万元,下降43.3%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是单位消防车划转消防队,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出费用支出。较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出费用支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出费用支出。

公务用车购置费0.00万元,主要是本单位2024年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费6.36万元,主要用于公务车市内因公出行、下乡开展各项工作所开支的燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少4.64万元,下降42.2%,主要原因是单位消防车划转消防队,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少4.54万元,下降41.7%,主要原因是单位消防车划转消防队,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费6.35万元,主要用于接待各类公务接待,接受上级及相关部门检查指导工作发生的接待开支。费用支出较年初预算数减少3.65万元,下降36.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求,从严控制“三公”经费,严格遵守公务接待范围和接待标准,我单位接待一律在本单位食堂用餐。较上年支出数减少5.15万元,下降44.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求,从严控制“三公”经费,严格遵守公务接待范围和接待标准,我单位接待一律在本单位食堂用餐。

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待188批次1057人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费60.09元,车均购置费0万元,车均维护费3.18万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.93万元,与2023年度相比,减少0.07万元,下降2.3%主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求,从严控制“三公”经费开支,缩减会议次数,能开和必须开的才开,能发信息解决的事件,尽量不采取会议形式。本年度培训费支出4.43万元,与2023年度相比,减少0.05万元,下降1.1%主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求,从严控制“三公”经费,减少培训次数,要紧和必须培训的才组织培训,减少培训费用开支。本年度差旅费支出15.07万元,2023年度相比,减少20.25万元,下降57.3%,主要原因是本年度信访维稳管控良好,信访上京人员大幅减少,本年度差旅费下降。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出131.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少2.90万元,下降2.2%,主要原因是从严控制三公经费的开支以及缩紧差旅费报销等。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.07万元,其中:政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.07元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额1.07万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购主要用于采购打印纸、国产电脑等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和3个一级项目、91个二级项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评94项,涉及资金4689.99万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。


部门整体绩效自评表



(二)部门绩效评价情况


(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

张静    023-73348002


收入支出决算总表

公开01

部门:石柱土家族自治县人民政府下路街道办事处

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

5,299.59

一、一般公共服务支出

937.21

二、政府性基金预算财政拨款收入

45.91

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

36.89

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

594.84

九、卫生健康支出

104.47

十、节能环保支出

709.92

十一、城乡社区支出

183.21

十二、农林水支出

2,530.43

十三、交通运输支出

90.29

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

94.99

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

19.81

二十三、其他支出

43.45

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

5,345.50

本年支出合计

5,345.50

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

5,345.50

总计

5,345.50

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:石柱土家族自治县人民政府下路街道办事处

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

5,345.50

5,345.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

937.21

937.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

912.94

912.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

659.03

659.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

76.27

76.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

177.65

177.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

18.87

18.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

18.87

18.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.53

1.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

1.53

1.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

36.89

36.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

36.89

36.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

36.89

36.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

594.84

594.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

67.16

67.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

综合业务管理

67.16

67.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

101.23

101.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

101.23

101.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

350.26

350.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

105.49

105.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

31.05

31.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

139.46

139.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

69.73

69.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.52

4.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

30.94

30.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

25.79

25.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

9.70

9.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

9.70

9.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

35.54

35.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082805

军供保障

0.84

0.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

34.70

34.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

104.47

104.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

102.69

102.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

48.56

48.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

23.41

23.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

30.71

30.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

709.92

709.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

65.71

65.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

65.71

65.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

644.21

644.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

644.21

644.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

183.21

183.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

109.41

109.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

109.41

109.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

71.34

71.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

71.34

71.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2.46

2.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

2.46

2.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,530.43

2,530.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

297.62

297.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

213.37

213.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

68.36

68.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

6.29

6.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

60.50

60.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

60.50

60.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

45.39

45.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

41.15

41.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,383.27

1,383.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

648.01

648.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

300.61

300.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

434.64

434.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

743.66

743.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

237.50

237.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

476.16

476.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

90.29

90.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

90.29

90.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

90.29

90.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

94.99

94.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

94.99

94.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

94.99

94.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

19.81

19.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

13.81

13.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

13.81

13.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

43.45

43.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

43.45

43.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

43.45

43.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:石柱土家族自治县人民政府下路街道办事处

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

5,345.50

1,762.51

3,583.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

937.21

836.67

100.54

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3.87

0.00

3.87

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

0.63

0.00

0.63

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

3.24

0.00

3.24

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

912.94

836.67

76.27

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

659.03

659.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

76.27

0.00

76.27

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

177.65

177.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

18.87

0.00

18.87

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

18.87

0.00

18.87

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.53

0.00

1.53

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

1.53

0.00

1.53

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

36.89

36.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

36.89

36.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

36.89

36.89

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

594.84

477.90

116.93

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

67.16

67.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

综合业务管理

67.16

67.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

101.23

0.00

101.23

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

101.23

0.00

101.23

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

350.26

350.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

105.49

105.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

31.05

31.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

139.46

139.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

69.73

69.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.52

4.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

30.94

25.79

5.16

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

25.79

25.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

5.16

0.00

5.16

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

9.70

0.00

9.70

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

9.70

0.00

9.70

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

35.54

34.70

0.84

0.00

0.00

0.00

2082805

军供保障

0.84

0.00

0.84

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

34.70

34.70

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

104.47

102.69

1.79

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

102.69

102.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

48.56

48.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

23.41

23.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

30.71

30.71

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

0.89

0.00

0.89

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

0.89

0.00

0.89

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

709.92

0.00

709.92

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

65.71

0.00

65.71

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

65.71

0.00

65.71

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

644.21

0.00

644.21

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

644.21

0.00

644.21

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

183.21

0.00

183.21

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

109.41

0.00

109.41

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

109.41

0.00

109.41

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

71.34

0.00

71.34

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

71.34

0.00

71.34

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2.46

0.00

2.46

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

2.46

0.00

2.46

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,530.43

213.37

2,317.06

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

297.62

213.37

84.25

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

213.37

213.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

68.36

0.00

68.36

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

6.29

0.00

6.29

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

60.50

0.00

60.50

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

60.50

0.00

60.50

0.00

0.00

0.00

21303

水利

45.39

0.00

45.39

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

41.15

0.00

41.15

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

4.24

0.00

4.24

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,383.27

0.00

1,383.27

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

648.01

0.00

648.01

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

300.61

0.00

300.61

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

434.64

0.00

434.64

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

743.66

0.00

743.66

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

237.50

0.00

237.50

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

476.16

0.00

476.16

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

90.29

0.00

90.29

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

90.29

0.00

90.29

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

90.29

0.00

90.29

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

94.99

94.99

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

94.99

94.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

94.99

94.99

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

19.81

0.00

19.81

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

13.81

0.00

13.81

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

13.81

0.00

13.81

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

43.45

0.00

43.45

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

43.45

0.00

43.45

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

43.45

0.00

43.45

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:石柱土家族自治县人民政府下路街道办事处

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,299.59

一、一般公共服务支出

937.21

937.21

二、政府性基金预算财政拨款

45.91

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

36.89

36.89

八、社会保障和就业支出

594.84

594.84

九、卫生健康支出

104.47

104.47

十、节能环保支出

709.92

709.92

十一、城乡社区支出

183.21

180.75

2.46

十二、农林水支出

2,530.43

2,530.43

十三、交通运输支出

90.29

90.29

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

94.99

94.99

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

19.81

19.81

二十三、其他支出

43.45

43.45

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

5,345.50

本年支出合计

5,345.50

5,299.59

45.91

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

5,345.50

总计

5,345.50

5,299.59

45.91

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:石柱土家族自治县人民政府下路街道办事处

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

5,299.59

1,762.51

3,537.09

201

一般公共服务支出

937.21

836.67

100.54

20101

人大事务

3.87

0.00

3.87

2010107

人大代表履职能力提升

0.63

0.00

0.63

2010108

代表工作

3.24

0.00

3.24

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

912.94

836.67

76.27

2010301

行政运行

659.03

659.03

0.00

2010302

一般行政管理事务

76.27

0.00

76.27

2010350

事业运行

177.65

177.65

0.00

20132

组织事务

18.87

0.00

18.87

2013202

一般行政管理事务

18.87

0.00

18.87

20136

其他共产党事务支出

1.53

0.00

1.53

2013699

其他共产党事务支出

1.53

0.00

1.53

207

文化旅游体育与传媒支出

36.89

36.89

0.00

20701

文化和旅游

36.89

36.89

0.00

2070109

群众文化

36.89

36.89

0.00

208

社会保障和就业支出

594.84

477.90

116.93

20801

人力资源和社会保障管理事务

67.16

67.16

0.00

2080104

综合业务管理

67.16

67.16

0.00

20802

民政管理事务

101.23

0.00

101.23

2080208

基层政权建设和社区治理

101.23

0.00

101.23

20805

行政事业单位养老支出

350.26

350.26

0.00

2080501

行政单位离退休

105.49

105.49

0.00

2080502

事业单位离退休

31.05

31.05

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

139.46

139.46

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

69.73

69.73

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.52

4.52

0.00

20808

抚恤

30.94

25.79

5.16

2080801

死亡抚恤

25.79

25.79

0.00

2080899

其他优抚支出

5.16

0.00

5.16

20810

社会福利

9.70

0.00

9.70

2081006

养老服务

9.70

0.00

9.70

20828

退役军人管理事务

35.54

34.70

0.84

2082805

军供保障

0.84

0.00

0.84

2082850

事业运行

34.70

34.70

0.00

210

卫生健康支出

104.47

102.69

1.79

21007

计划生育事务

0.90

0.00

0.90

2100717

计划生育服务

0.90

0.00

0.90

21011

行政事业单位医疗

102.69

102.69

0.00

2101101

行政单位医疗

48.56

48.56

0.00

2101102

事业单位医疗

23.41

23.41

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

30.71

30.71

0.00

21014

优抚对象医疗

0.89

0.00

0.89

2101401

优抚对象医疗补助

0.89

0.00

0.89

211

节能环保支出

709.92

0.00

709.92

21103

污染防治

65.71

0.00

65.71

2110399

其他污染防治支出

65.71

0.00

65.71

21104

自然生态保护

644.21

0.00

644.21

2110402

农村环境保护

644.21

0.00

644.21

212

城乡社区支出

180.75

0.00

180.75

21202

城乡社区规划与管理

109.41

0.00

109.41

2120201

城乡社区规划与管理

109.41

0.00

109.41

21205

城乡社区环境卫生

71.34

0.00

71.34

2120501

城乡社区环境卫生

71.34

0.00

71.34

213

农林水支出

2,530.43

213.37

2,317.06

21301

农业农村

297.62

213.37

84.25

2130104

事业运行

213.37

213.37

0.00

2130108

病虫害控制

2.00

0.00

2.00

2130110

执法监管

3.60

0.00

3.60

2130119

防灾救灾

4.00

0.00

4.00

2130122

农业生产发展

68.36

0.00

68.36

2130124

农村合作经济

6.29

0.00

6.29

21302

林业和草原

60.50

0.00

60.50

2130234

林业草原防灾减灾

60.50

0.00

60.50

21303

水利

45.39

0.00

45.39

2130306

水利工程运行与维护

41.15

0.00

41.15

2130399

其他水利支出

4.24

0.00

4.24

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,383.27

0.00

1,383.27

2130504

农村基础设施建设

648.01

0.00

648.01

2130505

生产发展

300.61

0.00

300.61

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

434.64

0.00

434.64

21307

农村综合改革

743.66

0.00

743.66

2130701

对村级公益事业建设的补助

237.50

0.00

237.50

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

476.16

0.00

476.16

2130706

对村集体经济组织的补助

30.00

0.00

30.00

214

交通运输支出

90.29

0.00

90.29

21401

公路水路运输

90.29

0.00

90.29

2140104

公路建设

90.29

0.00

90.29

221

住房保障支出

94.99

94.99

0.00

22102

住房改革支出

94.99

94.99

0.00

2210201

住房公积金

94.99

94.99

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

19.81

0.00

19.81

22406

自然灾害防治

13.81

0.00

13.81

2240601

地质灾害防治

13.81

0.00

13.81

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.00

0.00

6.00

2240703

自然灾害救灾补助

6.00

0.00

6.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:石柱土家族自治县人民政府下路街道办事处

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,370.32

302

商品和服务支出

207.52

310

资本性支出

1.07

30101

基本工资

332.20

30201

办公费

70.76

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

162.37

30202

印刷费

31002

办公设备购置

1.07

30103

奖金

201.20

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

277.10

30205

水费

2.30

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

139.46

30206

电费

13.00

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

69.73

30207

邮电费

8.00

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

75.65

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

3.65

30211

差旅费

14.07

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

94.99

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

13.96

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

183.60

30215

会议费

2.93

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

4.43

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

6.35

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

25.79

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

141.07

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

10.60

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

16.75

30227

委托业务费

0.32

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

11.47

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

6.36

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

35.13

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

21.80

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,553.92

公用经费合计

208.59

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:石柱土家族自治县人民政府下路街道办事处

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

45.91

45.91

0.00

45.91

0.00

212

城乡社区支出

0.00

2.46

2.46

0.00

2.46

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

2.46

2.46

0.00

2.46

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

2.46

2.46

0.00

2.46

0.00

229

其他支出

0.00

43.45

43.45

0.00

43.45

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

43.45

43.45

0.00

43.45

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

43.45

43.45

0.00

43.45

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:石柱土家族自治县人民政府下路街道办事处

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:石柱土家族自治县人民政府下路街道办事处

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

131.66

(一)支出合计

12.71

12.71

(一)行政单位

131.66

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

6.36

6.36

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

5

(2)公务用车运行维护费

6.36

6.36

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

6.35

6.35

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

6.35

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

4

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

188

(一)政府采购支出合计

1.07

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

1.07

6.国内公务接待人次(人)

1,057

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

1.07

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

1.07

二、会议费

2.93

三、培训费

4.43

四、差旅费

15.07

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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